内部監査と内部統制の違いとは?
企業経営の健全性や法令順守を強化するうえで欠かせない「内部監査」と「内部統制」。両者は密接に関連していますが、それぞれの目的や役割には明確な違いがあります。
この記事では、自社の内部統制構築を任された担当者向けに、両者の違いや関係性、具体的な実施の流れまでをわかりやすく解説します。
内部統制とは?
内部統制とは、企業が法令を守りながら経営目標を達成するために、リスクを管理し、業務を効率的かつ適正に行うための仕組みです。単なるルールや手続きの集合ではなく、経営者から現場担当者まで全社的に関わる「マネジメントの仕組み」として位置づけられます。
内部統制の実施目的
業務の有効性と効率性の向上
業務プロセスを標準化し、役割や責任を明確にすることで、無駄やミスを削減します。これにより、業務のスピードと品質を同時に高めることができます。
財務報告の信頼性の確保
売上や費用、資産などの会計処理を正確に行い、財務諸表の信頼性を高めることが目的です。株主や取引先など、外部関係者との信頼構築にもつながります。
法令遵守と社内ルールの徹底
コンプライアンス違反を防ぐため、従業員が社内ルールや法律を守るよう、仕組みとして管理します。内部通報制度などもこの目的に含まれます。
企業資産の保全
現金や在庫、機密情報などを不正やミスから守るための対策を講じます。たとえば、アクセス権限の管理や定期的な棚卸しなどが含まれます。
内部監査とは?
内部監査とは、企業内部に設置された独立性を持つ専門部門が、経営活動全般や内部統制の運用状況について、客観的な視点から検証・評価する活動です。これは経営者にとって、自社の業務プロセスが健全かどうかを把握し、改善の方向性を定めるための重要な情報源となります。
内部監査の実施目的
リスクの早期発見
業務や財務処理の中に潜むリスクや不正の兆候を見つけ、重大な問題になる前に対応します。予兆をつかむことで、トラブルの回避が可能になります。
内部統制の運用状況の評価
制度として整備された内部統制が、現場で正しく運用されているかを検証します。机上の空論に終わらない実効性のある統制体制を築くための基盤です。
改善提案による経営支援
監査を通じて得た課題をもとに、業務効率化やコスト削減に向けた改善提案を行います。経営陣に対して意思決定の材料を提供する役割も担います。
組織の健全性の維持と向上
内部監査は、単なる「監視」ではなく、企業全体の健全な運営を支える存在です。透明性を高め、信頼性のある組織づくりに貢献します。
内部統制と内部監査の関係
内部統制の目的は、不正の防止や業務の効率化、法令遵守、資産の保全といった「企業の経営活動を安定的に遂行するための仕組み」を整えることにあります。これは業務を「正しく進めるためのルールや体制」とも言えます。
一方、内部監査の目的は、その内部統制が実際に現場で機能しているかを「チェックする」ことです。つまり、内部統制を評価し、問題点や改善点を経営層に報告・提言する役割を担います。
このように、内部監査は内部統制の効果を「検証する立場」にあり、両者は目的も役割も異なりながら、相互に補完し合う関係にあります。
内部統制と内部監査の違い
目的の違い:仕組みの運用とその検証
内部統制は、「不正やミスを未然に防ぎ、業務を円滑に進めるための仕組み」です。具体的には、承認フローの整備や職務分掌、アクセス権限の管理などが該当します。
一方、内部監査は、「その仕組みが現場で正しく運用されているかを確認する活動」です。たとえば、経費精算の承認が実際にルール通りに行われているかを検証することが監査の役割です。
実施主体の違い:現場 vs 独立部門
内部統制の運用は、主に各部署の管理職や担当者が行います。たとえば、営業部門が売上伝票を入力し、上長が承認するといった日常業務の中で実施されます。
対して、内部監査の実施は「監査部門」や「内部監査室」といった独立した部門が担当します。他部署と利害関係を持たない立場からチェックを行うため、客観性と中立性が確保されます。
タイミングの違い:事前・日常 vs 定期・事後
内部統制は、業務を進める「事前」や「日常」のタイミングで機能します。ミスや不正が起きないよう、あらかじめ業務のルールを設定しておくのが基本です。
一方、内部監査は、一定期間ごとに「事後的」に実施されます。実際にルールが守られていたか、想定外の問題が発生していないかを後から確認し、必要に応じて改善提案を行います。
機能の違い:予防と発見
内部統制は「予防的統制」として、不正や誤りを未然に防ぐ機能を持ちます。たとえば、金銭出納における二重チェック体制などがそれにあたります。
内部監査は「発見的統制」として、発生した不正やミスを早期に発見し、経営者に報告する役割を担います。さらに、同様の問題が再発しないよう、改善策の提示まで行うのが特徴です。
内部監査による不正の発見と抑止効果
内部監査は、業務の適正性をチェックする過程で不正や不適切な処理の兆候を発見することがあります。これにより、企業は早期に問題に気づき、迅速に対応できます。
さらに、内部監査が定期的に行われているという事実そのものが、従業員の不正抑止にもつながります。「チェックされている」という意識が不正のハードルを高め、組織全体の統制意識を醸成します。
内部統制と内部監査を活用したPDCAサイクルの構築
内部統制と内部監査は、PDCA(Plan→Do→Check→Act)の枠組みで考えると理解しやすくなります。内部統制はPlan(計画)とDo(実行)を担い、内部監査はCheck(評価)を担当します。その評価結果に基づきAct(改善)を実行することで、組織全体の統制品質が継続的に向上します。
このサイクルをうまく活用することで、企業はリスクへの対応力を高め、変化する環境にも柔軟に適応することが可能になります。
しています!
上智大学経済学部卒業。大原簿記学校講師、青山監査法人(当時)勤務を経て、1998年KPMGニューヨーク事務所に入社。
2002年以降は、KPMG東京事務所(現あずさ監査法人)にて外資系企業の法定監査、デューデリジェンス、SOX法対応支援業務を担当する。
現在は、経営コンサルタントとして、内部統制構築支援やIFRSコンバージョン支援に携わるとともに、各種実務セミナー講師としても活躍中。
著書『フローチャート式ですぐに使える内部統制の入門と実践』他。
コントロールソリューションズでは、内部統制に関わるセミナーを随時開催しています。佐々野氏のセミナーは分かりやすいと好評のため、「すぐに相談までは進めない」という方はセミナーでお話を聞いてみてはいかがでしょうか?
相次ぐ企業の不祥事を受け、内部統制における不正リスク対応が重要視されています。本セミナーでは、不正の発生背景や直近の事例を分析し、未然防止や早期発見に必要な社内の仕組み・チェックポイントを実務場面に即して解説します。さらに、内部監査や不正調査を実施する際の留意点についても、講師が分かりやすく指導します。
急速に普及する生成AIは、内部監査・内部統制にリスク検知や新視点をもたらす一方、情報漏洩等の懸念も伴います。本セミナーでは、AIの基礎から実務での活用シナリオ、即戦力のプロンプト例までを詳しく解説。リスクを適切に管理しながら成果を最大化する「AIとの付き合い方」を、実務視点で実践的に学べる内容です。
内部監査の高度化に伴う課題を解決する、新任担当者や手法を見直したい方向けの実践講座です。2024年改訂のグローバル基準を踏まえ、監査計画から実施、報告までの一連の手順を体系的に解説。特に悩みの多い「監査調書」や「経営陣に伝わる監査報告書」の具体的な作成ポイントを、実務ですぐに使える形で習得できます。
内部監査・内部統制における生成AIの実践的な活用法とリスク管理を学ぶセミナーです。業務効率化やリスク早期発見などAIの恩恵を解説する一方、情報漏洩や誤情報等の課題への対策も網羅。基礎知識から具体的な活用シナリオ、現場で即使えるプロンプト例まで、安全で効果的なAI活用術を実務目線で体系的に習得できます。
全社的リスクマネジメント(ERM)の実効性向上と体制高度化を目指すセミナーです。ERMに初めて取り組む方向けの基礎解説から、形骸化を防ぎPDCAを定着させたい実務者向けの運用ノウハウまで幅広く網羅。さらに危機管理マニュアルやBCP策定といった危機対応の基本も交え、真に機能するリスク管理体制づくりを支援します。
粉飾や横領などの不祥事が絶えず、内部統制における不正リスク対応の重要性が高まっています。本セミナーでは、不正発生の背景や最新事例を紐解き、未然防止と早期発見に必要な社内の仕組みを解説。具体的な業務に当てはめたチェックポイントから内部監査・不正調査の留意点まで、不正対策の実務を体系的に学べる講座です。
新任担当者やJ-SOX対応を始める方に向けた2日間の実践講座です。制度の基本から全社・業務別統制の整備・評価手順まで実務に即して解説し、すぐ使えるテンプレートも紹介します。新リース会計基準や非財務情報開示、生成AIの活用による効率化など最新の実務課題も網羅しており、豊富な事例を通じて体系的に学べます。
新任担当者やこれからJ-SOX対応を始める方に向けた2日間の実践講座です。制度の基本から整備・評価の具体的手順までを解説し、実務で使えるテンプレートも提供します。厳格化するリスク対応や新リース会計、非財務情報開示、生成AIを活用した業務効率化など最新課題も網羅。豊富な事例を通じて体系的に学べます。
内部統制制度の導入から約20年。今や当たり前の存在となり、その本質や意義を考える機会が減っていませんか?本セミナーは、全てのビジネスパーソンに向けて内部統制の基本に立ち返る入門講座です。「なぜ必要なのか」「目的や要素は何か」といった基礎知識から制度の全体像までをやさしく解説し、本質的な理解を深めます。
内部統制制度の導入から約20年が経過し、その本来の意義を考える機会が減っていませんか?本セミナーは、全てのビジネスパーソンを対象に内部統制の基本に立ち返り、「なぜ必要なのか」「目的や要素とは何か」「制度の全体像」をやさしく解説します。基礎知識を本質からしっかりと身につけたい方に向けた入門講座です。
生成AIを内部監査・内部統制業務へ安全かつ効果的に導入するための実践講座です。AIの基本や各種ツールの違い、業務効率化やリスク発見などの活用シナリオに加え、情報漏洩やハルシネーション等のリスク管理手法を網羅。さらに、監査計画やチェックリスト作成に即使える具体的なプロンプト技術まで実践的に解説します。
内部監査・内部統制業務における生成AIの活用とリスク管理を網羅した実践講座です。AIの基本から、監査計画やチェックリスト作成などの具体例、情報漏洩やハルシネーション対策まで、現場での「使いどころ」と「注意点」を徹底解説。さらに、実務でそのまま使える即効プロンプトの記述テクニックも体系的に学べます。
内部監査部門の立ち上げや新任担当者、実務を見直したい方に向けた基礎講座です。上場準備や不祥事防止など高まる期待に対し、限られた人員で効果的な監査を行うための基本知識と必須手順を、具体的な書式や事例を用いて総ざらいします。さらに、2024年に改訂されたグローバル内部監査基準のポイントも解説します。
内部統制制度の導入から約20年。日常業務で当たり前となった今だからこそ、その本質を再確認しませんか?本セミナーは全てのビジネスパーソンを対象に、内部統制の基本に立ち返り、「なぜ必要なのか」「目的や要素は何か」をやさしく紐解く入門講座です。制度の全体像から基礎知識をしっかりと学び直したい方にお勧めです。
内部監査・内部統制に特化した、生成AIの「使いどころ」と「注意点」を学ぶ実践講座です。監査計画やチェックリスト作成などの具体例を交え、業務効率化とリスク発見のノウハウを解説します。情報漏洩対策といったリスク管理の基本から、現場ですぐに使えるプロンプトの記述テクニックまで、実務直結の知識を網羅しています。
内部監査・内部統制業務における生成AIの実践的な活用法とリスク対策を網羅したセミナーです。監査計画やチェックリスト作成、議事録要約など、業務効率化とリスク発見に直結する活用シナリオを提示。情報漏洩やハルシネーションへの備えを学びつつ、現場で即実践できるプロンプトの記述テクニックまで習得できます。
